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市审计局莅临so米体育入口 公司开展市属重点国有企业内部审计专项调研
2025-06-24    浏览次数:116

6月17日—19日,市审计局党组成员、副局长、市内审协会会长方晓带队赴so米体育入口 公司开展市属重点国有企业内部审计专项调研,市审计局内部审计指导监督处处长简萍,内部审计指导监督处江斌、华曦陪同调研。公司党委副书记、总经理刘昱,党委委员、副总经理袁刚,公司监督审计部全体职工配合调研。

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在调研见面会上,刘昱对市审计局来访调研表示衷心欢迎。他说,公司当前正处于功能重塑、价值重塑、业务重塑的改革攻坚关键期,市审计局来访调研既是对公司审计工作成效的检验,也是对公司高质量发展的有力推动,公司上下要切实提升内部审计监督能力,发挥内部审计在业务经营管理的领航作用。


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方晓指出,国有企业要构建内部审计监督大格局,实现审计全覆盖,增强自身监督能力。一是要建立健全内部审计体制机制,认真落实新时代审计工作“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的总要求,强化党组织对内部审计工作的领导,为内部审计发挥作用打通顶层架构设计。二是要充分发挥内部审计的重要作用,国有企业要针对改革发展中的重大事项和重点领域开展监督审计,提升审计工作质量,做好审计结果运用,有效防范国有企业重大经营管理风险。三是要深化审计队伍能力建设,统筹做好内部审计队伍的学习教育工作,通过专项培训、以审代训等手段,精进审计人员业务能力,保障内部审计工作的权威性与公信力。


在调研总结会上,调研组对公司内部审计工作给予充分肯定:一是审计规划具有前瞻性,将突出监督重点与审计全覆盖相结合;二是将党对审计的指导管理落到实处,建立了审计规划、审计项目计划及重大审计报告向党组织报告的工作机制;三是审计力量统筹到位,制定了内部审计体系建设工作方案;四是审计制度健全完善且具备可操作性。另外,调研组还就公司审计与风险委员会职能设置、审计项目质量管理及如何发挥审计对经营管理的保障作用等内容与公司监督审计部进行了深入交流。